台州城投集团2024年度内部审计项目询价公告
2024-03-20 点击量:170

台州城投集团2024年度内部审计项目询价公告

 

一、项目名称

台州城投集团2024年度内部审计项目

二、项目内容

(一)审计范围

(二)审计重点

1.资产保值增值情况;2.重大事项的决策、执行情况(具体为以下四个方面:投资和工程建设项目、物资和服务采购、资本运作情况、对外担保和资金出借);3.公司法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行;4.公司财务的真实、合法、效益情况具体为以下八方面:收入、成本费用、利润、资产、负债、所有者权益、往来账、税务5.工资薪酬和用工管理;6.合同管理;7.落实党风廉政建设责任制和廉洁从业情况。

三、报价机构的资格要求

(一)具有独立法人资格。

(二)具备财政部门核发的执业资格。

(三)项目负责人具有注册会计师执业资格,并有5年以上审计工作经历。

(四)项目组至少1人为一级造价工程师(可外聘)。

(五)20191月1日至公告截至时间止,未被中国证监会或会计行业主管部门处以“暂停、撤销相关业务许可或禁止从事相关业务”的处罚(时间以处罚文件发布时间为准),或受到上述处罚但已过处罚有效期。

四、服务时间要求

2024715日前完成审计取证工作并出具审计报告。

五、最高报价上限

45万元。

六、报价时间及其他要求

(一)请将报价资料(1.报价表(见附件);2.事务所营业执照;3.事务所执业证书;4.审计人员证书及社保记录)盖章密封,于2024326日下午17:00前送至台州科技城综合区(椒江区市府大道西段618号)综合楼10楼1039室。

(二)本次报价为含税价,包含交通费、食宿费等与审计工作相关的其他一切费用,结算时开具增值税专用发票。

(三)本项目由报价最低者中标。

七、联系方式

林女士,88551758;陈女士,81817100。

2024320

附件:台州城投集团2024年度内部审计项目报价表.docx